Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Haushaltsdiagramm
-213.474,06 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-213.474,06 €
57,84%
-134.556 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-134.556 €
36,46%
11.660 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11.660 €
3,16%
-9.167,84 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.167,84 €
2,48%
174,92 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
174,92 €
0,05%
15 €
10 Sonstige ordentliche Erträge
10 Sonstige ordentliche Erträge
15 €
0,00%
-13,20 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-13,20 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.849,92 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -213.474,06 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.167,84 € |
15: Abschreibungen | -13,20 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -134.556 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -357.211,10 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -345.361,18 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -345.361,18 € |